|
Printvenlig version
|
|
|
| |
Sundhedsudvalget
|
|
| |
Referat
|
|
Dato:-- |
07. september 2009 |
|
Tidspunkt:-- |
Kl. 16:00 |
|
Sted:-- |
Mødelokale 2 |
|
Medlemmer:-- |
Erik Rosengaard,
Hanna Quaade, Klaus Jørgen Pedersen, Kim Fabricius, Erik Christensen, Annette Piil, Jesper Nielsen |
|
Fraværende:-- |
Klaus Jørgen Pedersen |
|
1.
Den endelige evaluering af projekt Morgenfrisk
|
|
|
Sagnr.
08/554 |
|
Initialer:
rkm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Frørup Skole ansøgte i februar 2008 Sundhedsudvalget om midler til gennemførelsen af et projekt med fokus på kost og bevægelse, der var målrettet skolens 24 elever i 6. klasse. Formålet med projektet var at øge elevernes undervisningsparathed, højne elevernes indlæringsevne, gøre eleverne glade for at bevæge sig og spise sundt samt øge den enkelte elevs bevidsthed omkring egen sundhed for derved at kunne foretage de sunde valg.
Herudover ville skolen med projektet forsøge at skabe et tættere samarbejde mellem skolen og forældrene i forhold til at udvikle elevernes sundhed.
Projektet var tænkt som et pilotprojekt, som kunne bredes ud til hele skolen eller andre skoler/institutioner og skulle desuden betragtes som en del af skolens overordnede sundhedsindsats.
Projektet blev afviklet i skoleåret 2008-2009 og er afsluttet juni 2009.
Projektet er evalueret ved udarbejdelse af en rapport, som indeholder både en kvantitativ og kvalitativ evaluering. Desuden er der udarbejdet et regnskab for projektet og de bevilligede midler.
Evalueringen og regnskabet fra "Projekt Morgenfrisk" blev forhåndsgodkendt af Sundhedsudvalget på møde 22. juni 2009.
Viceinspektør Miguel Svane, Frørup Skole og Projektkonsulent Morten Kromann Nielsen, University College Lillebælt, Center for Undervisningsmidler deltager på Sundhedsudvalgets møde 7. september med henblik på at fremlægge projektets konklusioner samt visse frekvenser fra en video optaget i forbindelse med projektet. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Regnskabet for projektet er vedhæftet som bilag. Restbeløb i forhold til rammebeløbet vil blive tilbagebetalt til sundhedspujlen. |
|
|
Bilag
- Projekt Morgenfrisk evalueringsrapport ENDELIG.docx
- Regnskab maj 2009 Projekt Morgenfrisk.xlsx
|
| Indstilling |
Til orientering. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Til orientering. |
|
|
|
2.
Evaluering af bevægelseskurser i SFO og børnehaver
|
|
|
Sagnr.
08/3356 |
|
Initialer:
rkm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I 2007 blev der efter ønske fra Sundhedsudvalget etableret 3 bevægelseskurser for personalet i kommunens børnehaver og SFO’er. Kurserne blev etableret på baggrund af et tilbud fra DGI Fyn.
Formålet med kurserne var at inspirere og ruste personalet til at igangsætte, forstå og videreudvikle bevægelsesaktiviteter i institutionshverdagen. Desuden at give inspiration til en bedre udnyttelse af de tilstedeværende faciliteter og rekvisitter.
Disse 3 kurser var en stor succes. Derfor valgte Sundhedsudvalget at bevilge et rammebeløb på 175.000 kr. til afholdelse af bevægelseskurset i samtlige 31 institutioner/SFO’er i kommunen. 11 børnehaver og 9 SFO’er valgte at tage imod tilbuddet.
Der er afholdt 20 bevægelseskurser og 9 opfølgningsbesøg. Der mangler at blive afholdt fire opfølgningsbesøg.
Evalueringen af kurserne, som er gennemført i foråret 2009, viser en stor tilfredshed blandt medarbejderne. Samtlige institutioner/SFO’er finder, at kurset har givet inspiration, og at de bruger den nye viden i deres hverdag med børnene. Pædagogerne føler især, at de er blevet bedre til at inddrage de mere stillesiddende børn i bevægelsesaktiviteterne, end de tidligere har været. 71 % af institutioner svarede, at de efter kurset sætter flere bevægelseslege i gang i hverdagen. En af institutionerne har endda fået indført en fast løbe-gå dag, hvor alle børn og pædagoger tager en tur i nærområdet.
Følgende børnehaver har deltaget:
Børnehaven Bjergbakken
Børnehuset Møllervangen
Børnehuset Provst Hjortsvej
Børnehaven Mariahøjen
Børnehaven Damgårdsvænget
Øksendrup Børnehave
Skovparkens Børnehave
Valhalla
Ravnkærinstitutionen
Kildegården
Børnehaven Østerøvej
Følgende SFO´er har deltaget:
SFO Brumbassen/Hvepseboet USFO
SFO Regnbuen
SFO Ufo´en
Skovparkens SFO
SFO Fritteren
SFO Tusindfryd
SFO Borgeskovskolen
SFO Spiloppen
Skovparkskolens SFO |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Det er blevet brugt 105.000 kr. på projektet. Det resterende beløb går tilbage til Sundhedsudvalgets pulje. |
|
|
Bilag
- Evalueringsrapport af DGIs bevægelseskurser
|
| Indstilling |
Til orientering. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Til orientering. |
|
|
|
3.
Sundhedsprofiler for de enkelte skoler
|
|
|
Sagnr.
08/8404 |
|
Initialer:
nad |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
På Sundhedsudvalgets møde 6.oktober 2008 blev det besluttet, at der foruden 3 sundhedsprofiler, som beskriver borgernes selvvurderede helbred, også skulle udarbejdes en særskilt sundhedsprofil til hver af folkeskolerne og privatskolerne med overbygning.
Formålet med skoleprofilerne, er at skolernes lokale sundhedsudvalg i samarbejde med f.eks. forældrebestyrelse, elevrådsrepræsentanter og samarbejdspartnere i lokalområdet kan iværksætte indsatser, som er målrettet de sundhedstemaer, der synes et særligt behov for. Det kan f.eks. dreje sig om mobning, rygning, alkohol, sund kost, mere motion mv. Skolerne kan tillige blive inspireret til at inddrage sundhedstemaer i undervisningen f.eks. tobakkens skadelige virkninger i kemi og biologiundervisningen og seksuel sundhed. Skolerne kan desuden motiveres til at lave lokale politikker for sund kost, fysisk aktivitet, alkohol mv.
Jf. den tidligere udmeldte kommunikationsplan, vil Sundhedsafdelingen snarest
arrangere et dialogmøde mellem elevrådsformænd og næstformænd på alle skoler med henblik på at høre elevernes ønsker og forslag til indsatser for at fremme sundheden blandt børn og unge i Nyborg. Dialogmødet skal følges op af en skrivekonkurrence med temaet Sundhed.
Skoleprofilerne for den enkelte skole, sendes til skoleleder, bestyrelsesformand og elevrådsformand. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
|
|
|
Bilag
- Ørbæk Skole
- Ullerslev Centralskole
- Skovparkskolen
- Nyborg Private Realskole
- Nyborg Friskole
- Borgeskovskolen
- Birkhovedskolen
|
| Indstilling |
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Godkendt. |
|
|
|
4.
Vederlagsfri fysioterapi
|
|
|
Sagnr.
09/4873 |
|
Initialer:
mbl |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap blev indført i 1989. Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er personer med svært fysisk handicap dvs. tilstande inden for fire hoveddiagnosegrupper:
- medfødte eller arvelige sygdomme
- erhvervede neurologiske sygdomme
- fysiske handicap som følge af ulykke
- nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme
I 2008 blev ordningen udvidet til også at omfatte personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, der indebærer forudsigelig funktionsnedsættelse (f.eks. spastisk lammelse, skoliose, sklerose, blødersygdomme). Behandlingen skal som udgangspunkt foregå som holdtræning.
Pr. 1.august 2008 overdrog regionerne det fulde myndigheds - og finansieringsansvar for vederlagsfri fysioterapi til kommunerne. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes fortsat hos privatpraktiserende fysioterapeuter, men kommuner får mulighed for, men ikke pligt til, at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller private institutioner, som kommunen indgår aftale med. Personer, der henvises til vederlagsfri fysioterapi får samtidigt et frit valg mellem at modtage behandling hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner.
Der er ved DUT forhandlingerne bevilget ca. 4 mio. kroner årligt som kompensation for udgifter ved at overtage opgaven fuldt ud. Det har imidlertid vist sig, at den bevilligede DUT kompensation ikke er tilstrækkelig. Således var der i 2008 et merforbrug på ca. 0,8 mio.kr., mens der i 2009 forventes merudgifter på 1,2 mio. kr. ift. bevilliget DUT og tidligere medfinansiering. Økonomiudvalget har derved været nødsaget til at give en tillægsbevilling på området for at dække udgiften til opgaven.
På den baggrund har en arbejdsgruppe set på mulighederne for at etablere egne og om muligt billigere tilbud evt. i sammenhæng med nuværende genoptræningsorganisation. Arbejdsgruppen har afdækket omfanget af de vederlagsfri ydelser og mulighed for etablering af et pilotprojekt i kommunalt regi.
Omfanget af vederlagsfri ydelser:
Som det fremgår af Figur 1 foregår langt hovedparten af behandlingerne af voksne som individuel behandling (Figur 1). I forhold til patienter med progressive lidelser har det vist sig, at hovedparten får individuel behandling på trods af, at DUT kompensationen er beregnet ud fra et estimat om, at 90% af ydelserne foregår på hold. Vederlagsfri fysioterapi til børn bliver oftest givet som ridefysioterapi.
Figur 1. Antal ydelser til borgere over 18 år – august til december 2008

Analyse af mulig etablering af pilotprojekt:
Arbejdsgruppen har undersøgt muligheden for, at lave et tilbud med begrænsede holdtilbud. Det har i analysen vist sig, at være svært at estimere det forventede antal borgere, der vil gøre brug af et evt. kommunalt tilbud.
Andre kommuner f.eks. Greve har ikke modtaget en eneste henvisning til deres tilbud, idet borgerne har valgt behandling i privat regi. Holdtræning vil desuden kræve udvidelse af aktiviteterne, hvilket medfører øget behov for lokalefaciliteter, som ikke er muligt hverken på Nyborg Sygehus eller Egevang Plejecenter.
Konklusionen af arbejdsgruppens analyse er, at det for nuværende ikke kan anbefales at etablere tilbud i kommunalt regi. Området vil blive fulgt tæt, ligesom andre kommuners eventuelle erfaringer vil blive vurderet løbende.
Rapport vedr. vederlagsfri fysioterapi (august 2009) er vedhæftet som bilag. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
|
|
|
Bilag
- Rapport - Vederlagsfri fysioterapi
|
| Indstilling |
Det indstilles, at der udfærdiges en skriftligt henvendelse til Kommunernes Landsforening med henblik på, at gøre KL opmærksom på udgiftspres inden for vederlagsfri fysioterapi og den ringe mulighed for økonomistyring på området. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Godkendt. |
|
|
|
5.
Justering af tilbud vedr. ergo –og fysioterapi til børn
|
|
|
Sagnr.
09/4812 |
|
Initialer:
jlni |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Den økonomiske situation i Nyborg Kommune, har nødvendiggjort at gennemføre en række besparelser og budgetforbedringer i 2009 og 2010.
Disse besparelser bliver bl.a. udmøntet på ergo- og fysioterapeutområdet målrettet børn ved at reducere behandling til i stedet for at tilbyde konsulentbistand. Der er i den forbindelse udarbejdet en analyse af Ergo - og fysioterapi området til børn, som blev forelagt på Sundhedsudvalgets møde 22. juni 2009.
Sundhedstjenesten har efterfølgende udarbejdet en procedure for visitation og sagsbehandling i forbindelse med visitation og undersøgelse af barnet, samt eksempler på behov, hvortil der gives henholdsvis råd og vejledning samt behandling. Ligeledes beskrives forventningerne til samarbejdet mellem ergo - eller fysioterapeuten, forældrene og andre samarbejdspartnere.
For at afstemme forventningerne til de tilbud, der fremadrettet kan tilbydes inden for ergo- og fysioterapi, er der udarbejdet en pjece med relevant information til forældre og andre samarbejdspartnere. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
|
|
|
Bilag
- Pjece til forældre og samarbejdspartnere vedr. ergo- og fysioterapi til børn
|
| Indstilling |
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Til orientering. |
|
|
|
6.
Justering af Sundhedsplejens servicemål til småbørnsfamilier
|
|
|
Sagnr.
09/4735 |
|
Initialer:
jlni |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Den økonomiske situation i Nyborg Kommune har nødvendiggjort at gennemføre besparelser og budgetforbedringer i 2009 og 2010. Sundhedsplejen skal i løbet af efteråret 2009 og i 2010 harmonisere indsatserne til de pålagte besparelser, hvilket vil medføre en ændring i servicemålene om hjemmebesøg til småbørnsfamilier.
Servicemål vedrørende Sundhedstjenestens småbørn
- Graviditetsbesøg efter henvisning fra jordmoder eller læge
- Førstegangsfødende tilbydes 5 hjemmebesøg
- Fleregangsfødende tilbydes 4 hjemmebesøg
- Familier med særlig behov tilbydes besøg efter behov
Sundhedstjenesten finder det mest hensigtsmæssigt, at ændre det af hjemmebesøgene til småbørnsfamilier, som tilbydes ved barnets 4 måneders alder. Dette hjemmebesøg har især fokus på rådgivning og vejledning vedrørende barnets overgang fra flydende kost til almindelig kost. Dette vil betyde, at Servicemålene justeres til;
Servicemål vedrørende Sundhedstjenestens småbørn
- Graviditetsbesøg efter henvisning fra jordmoder eller læge
- Førstegangsfødende tilbydes 4 hjemmebesøg
- Fleregangsfødende tilbydes 3 hjemmebesøg
- Familier med særlige behov tilbydes besøg efter behov
Tilbuddet vil i stedet omfatte et tilbud, hvor familierne tilbydes kostvejledning i grupper. Der etableres gruppetilbud i Ørbæk, Nyborg og Aunslev. I Ørbæk vil tilbuddet blive afholdt i Plejecentret Rosengårdens lokaler den 1. torsdag i hver måned mellem kl. 10-12. I Nyborg vil tilbuddet holdes på Stedet sidste onsdag i de ulige uge mellem kl. 10 -12. I Aunslev vil tilbuddet blive givet på Aunslev skole den 3. onsdag i hver måned mellem kl. 13-15.
Gruppebaseret undervisning og vejledning er i tråd med intensionerne i den reorganisering af Sundhedsplejen, som er under planlægning. Der forventes at foreligge en samlet plan for reorganiseringen ultimo 2009 jf. Kommissorium for Reorganisering af Sundhedsplejen. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen. |
|
|
| Indstilling |
Det indstilles, at et hjemmebesøg ændres til et gruppebaseret tilbud om kostundervisning og vejledning. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Godkendt. |
|
|
|
7.
Tilbud om gratis kostvejledning
|
|
|
Sagnr.
09/4769 |
|
Initialer:
stk |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Sundhedslovens §119 omfatter kommunens ansvar for varetagelse af opgaver i forhold til borgere for at skabe rammer for en sund levevis ved at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Sundhedspolitikken har fokus på både den borgerrettede forebyggelse med henblik på at forebygge sygdom og den patientrettede forebyggelse med henblik på at forebygge at sygdom udvikler sig.
Overvægt
Overvægt er en risikofaktor for udvikling af f.eks. hjerte-karsygdomme, visse kræftformer, forhøjet blodtryk og Type 2 diabetes.
Sundhedsprofilen for borgere i alderen 16-75 år i Nyborg Kommune viser, at 34% af respondenterne er overvægtige (BMI 25-29,9) og 15% er svært overvægtige (BMI >29,9). Blandt eleverne i 7.-10. klasse er mellem 12-18% af de 13-18 årige drenge og mellem 8-15% af de 13-16 årige piger overvægtige. På ungdomsuddannelserne er 11,4% af pigerne og 15,5% af drengene overvægtige beregnet på selvvurderede oplysninger om højde og vægt.
Diabetes
Der findes ingen præcise tal over hvor mange diabetikere, der bor i Nyborg Kommune. Ud fra Det Nationale Diabetesregister er der pr. 31/12 2007 240.358 diabetikere i Danmark. Dette svarer til 4404 diabetikere pr. 100.000 danskere. Befolkningstallet i Nyborg Kommune er 31.714, derfor skønnes det, at der bor ca. 1400 diagnosticerede diabetikere i Nyborg Kommune.
Diabetes udvikles som følge af et samspil mellem genetiske faktorer og miljøforhold. Type 2 diabetes udvikler sig i modsætning til type 1 diabetes langsomt og kan være symptomfri i lang tid. Derfor er mange diabetikere udiagnosticerede og det reelle antal af diabetikere vil derfor være langt højere.
På baggrund af det høje antal af personer med diabetes samt sygdommens livslange karakter og senkomplikationer er diabetes en belastning for både patienter og samfund. Derfor er der væsentlige gevinster at hente både for patienter og samfund ved en intensiveret behandlingsindsats på diabetesområdet.
Jf. Sundhedsaftalen 2008 mellem Region Syddanmark og kommunerne - bilag til grundaftaler, er formuleret en arbejdsdeling på diabetesområdet. Region og Almen Praksis varetager individuel diætbehandling med kostanamnese og diætvejledning i forløb eller hos Almen Praksis og kommunerne varetager opfølgende kostvejledning på gruppebasis.
Regionen har i et brev af 16.marts 2009 meddelt de praktiserende læger på Fyn, at de ikke længere har tilbud om kostvejledning til Diabetespatienter ved en klinisk diætist. Diætbehandling som led i den overordnede behandling af diabetikere er fortsat en sygehusopgave, mens patienter med behov for kostvejledning skal henvises til kommunen.
Sundhedsafdelingen ønsker at oprette et tilbud om gratis kostvejledning til borgere i kommunen, hvis helbred afhænger af eller kan forbedres ved kostvejledning. Målgrupperne er overvægtige (dvs. BMI mellem 25-29,9) eller diabetikere. Tilbuddet målrettes alle aldersgrupper.
Et sådan tilbud, synes at være understøttet af borgernes ønske, idet henholdsvis 82% og 56% af de overvægtige eller svært overvægtige kvinder og mænd angiver i Nyborg Kommunes sundhedsprofil, at det er vigtigt eller meget vigtigt at ændre deres vægt, heraf ønskede 34% kostvejledning.
Tilbud om kostvejledning varetages af en klinisk diætist, der som eneste faggruppe har stor viden om sammenhænge mellem mad, sundhed og sygdom.
Diabetikere skal henvises fra praktiserende læge, mens overvægtige borgere selv kan tage kontakt til den kliniske diætist.
Den gratis kostvejledning skal både være et tilbud om individuel vejledning og/eller gruppevejledning. Kostvejledningsforløb tilrettelægges til den enkelte borger. Den individuelle vejledning vil bestå af ca. 4 vejledninger. Første vejledning vil vare ca. 1 time og de efterfølgende ca. 30 minutter hver. Gruppevejledningen skal forløbe over ca. 4 gange af hver 2 timers varighed.
Formålet med kostvejledningen er sundhedsfremmende, for at forbedre de deltagende borgeres sundhed og livskvalitet. I vejledningen tages udgangspunkt i hvad den enkelte borger spiser og godt kan lide og i fællesskab findes frem til konkrete og realistiske kostændringer.
Effekten af kostvejledningen skal måles på hvordan vægtudviklingen hos overvægtige er og ved hjælp af spørgeskemaer omhandlende hvilke livsstilsændringer borgerne har foretaget.
Projektet forventes at løbe i perioden fra medio september til ultimo maj 2010 , hvorefter det evalueres. Kostvejledning forestås af en klinisk diætist, ansat i løntilskud i et år. Afhængig af behovet, vil der blive oprettet tilbud i lokaler i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Det indstilles, at Sundhedsudvalget afsætter et rammebeløb på kroner 2000 til anskaffelse af vægt og højdemåler samt til udarbejdelse og anskaffelse af materialer/pjecer. |
|
|
| Indstilling |
Til godkendelse |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Godkendt. |
|
|
|
8.
Håndhygiejnekampagne uge 38
|
|
|
Sagnr.
09/2864 |
|
Initialer:
nad |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Rådet for Bedre Hygiejne står bag en kampagne, som løber af stablen i uge 38. Kampagnen vil sætte håndhygiejne på dagsordenen som et vigtigt fokusområde. Det er dokumenteret, at god håndhygiejne forebygger infektionssygdomme og nedbringer sygefraværet med op til en tredjedel blandt daginstitutionsbørn. Det drejer sig især om sygdomme som forkølelse, influenza, børnesår og mellemørebetændelse. Nedbringelse af børns sygefravær vil også forebygge smitte til forældre og pædagogisk personale.
Et 3-årigt projekt blandt 250 ansatte hos Vestas, hvor der blev fokuseret på at forbedre håndhygiejnen, gav en årlig besparelse på 1000 sygedage svarende til 1,5 mio. kr. Der er således både et sygdomsforebyggende og samfundsøkonomisk incitament til at gøre en særlig indsats for at bedre god håndhygiejne.
Sundhedsafdelingen har planlagt følgende initiativer for at understøtte kampagnens gode budskaber:
- Sundhedsplejerskerne tilbyder undervisning i korrekt håndvask til de nye 0. klasses elever i alle kommunens skoler. Sundhedsafdelingen vil i samarbejde med sundhedsplejen tilbyde samtlige børnehaver undervisning i korrekt håndvask. Børnene lærer at vaske hænder vha. indkøbte Glitterbug Bjørne, der ved hjælp af et flourescerende stof, kan synliggøre kvaliteten af håndvasken. Børnene får tillige udleveret børnebogen "Prinsessen der ikke ville vaske hænder"
- Børnebogen vil tillige blive sendt til praktiserende læger og tandlæger, apotek, borgerservice, biblioteker og på andre relevante steder, hvor mennesker færdes.
- Der udsendes plakater, der oplyser om korrekt håndvask, og hvordan man undgår smittespredning af bl.a. Influenza A. Desuden udsendes klistermærke til ophængning på toiletter i kommunen og i det offentlige rum f.eks. offentlige toiletter og haller. Mærkerne illustrerer, hvordan hænderne vaskes korrekt.
- Sundhedsafdelingen vil tilbyde instruktion i korrekt håndvask til bl.a. kommunens medarbejdere.
|
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Forbrug på kr. 8000 til dækning af materialeudgifter til hygiejnekampagnen i uge 38. Udgifterne vil omfatte trykning af foldere, klistermærker og Glitterbug til demonstration af korrekt håndvask. |
|
|
Bilag
- Plakat Influenza A
- Hygiejnefolder
|
| Indstilling |
Det indstilles, at Sundhedsudvalget godkender bevilling af et rammebeløb på kr. 8000 til dækning af materialeudgifter til hygiejnekampagnen i uge 38. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Godkendt. |
|
|
|
9.
Ansøgning om tilskud til skolebod
|
|
|
Sagnr.
09/4906 |
|
Initialer:
sje |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Skolebestyrelsen på Borgeskovskolen fremsender vedlagte ansøgning om tilskud til skolebod. Bestyrelsen ønsker at ændre udbuddet i boden til udelukkende at sælge sunde ting, og ansøger om et tilskud på kr. 10.000,-. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Såfremt det ansøgte bevilges, vil det betyde en udgift på kr. 10.000. |
|
|
Bilag
- Ansøgning om tilskud til skolebod
|
| Indstilling |
Det indstilles, at ansøgningen indgår i drøftelserne for budget 2010. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Godkendt. |
|
|
|
10.
Ansøgning om deltagelse i Skolesport 2010 - 2013
|
|
|
Sagnr.
09/4785 |
|
Initialer:
mhm |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Skolerne i Nyborg Kommune ansøger hermed børne –og familieudvalget og Sundhedsudvalget om at kunne deltage i Skolesport i en 3-årig periode fra skoleåret 2010 – 2013. Forudsætning for at deltage i Skolesport er at kommunen indgår en kontrakt med Skolesport, og at minimum 30 % af kommunens skoler deltager i projektet.
Skolesport er et koncept, der er udviklet af Dansk Skoleidræt i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, Trygfonden og kommuner.
Formålet med projektet er primært at motivere idrætsusikre børn til at deltage aktivt i skolesport på egen skole efter skoletid og på sigt at motivere til fortsat at være idrætsaktive i foreninger eller anden sammenhæng.
Sekundært at uddanne junioridrætsledere blandt de ældste elever på skolerne til at indgå som aktive hjælpeinstruktører i projektet og efterfølgende i de lokale idrætsforeninger.
Målet med projektet er at udvikle et bæredygtigt og let tilgængeligt idrætstilbud der primært er målrettet de idrætsusikre børn samtidig med at Skolesport skal være et naturligt tiltag i kommunens sundhedspolitik og forebyggende indsats. Endvidere er målet at styrke samarbejdet mellem skolen og det lokale idrætsliv.
Målgruppen er primært Idrætsusikre børn i 3.-6. Klasse, evt. sekundært elever i 7.-9. Klasse, som uddannes til junioridrætsledere.
Rammer og organisering:
- Interessenter: Kommune, skoler og foreninger
- Idrætsaktiviteter 1 gang ugentlig på den enkelte skole á 1½ time for idrætsusikre elever i 3.-6. klasse
- Idrætsaktiviteterne kører fra efterårsferie til påskeferie
- Aflønnet Ildsjæl (lærer/pædagog), som ansvarlig på den enkelte skole. (80 timer om året)
- Uddannelse af 5-10 junioridrætsledere på overbygningsskoler
- Evt. etablering af Skolesportsråd på den enkelte skole
- Etablering af samarbejde med de lokale foreninger.
Som udgangspunkt ansøger skolerne i Nyborg Kommune om, at alle skoler får mulighed for og ressourcer til at deltage i projektet.
Idet Nyborg Kommune har både overbygningsskoler samt 7 klasses skoler er der 3 mulige modeller for etablering af skolesport:
Model 1:
Der etableres skolesport på både overbygningsskoler samt 7 klasses skoler. Der gives timer til én ildsjæl på hver af de deltagende skoler til at være ansvarlig for idrætsaktiviteterne. Ildsjælen kan være en idrætslærer eller en SFO-pædagog med relevante kompetencer. Ildsjælen deltager i kursus for ildsjæle. Ildsjælen er ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af idrætsaktiviteterne samt kontakt til foreninger samt deltagelse i evt. netværksmøder. Ildsjælen tildeles 80 timer årligt til opgaven. Ressourcen til dette afsættes i kommunens budget.
Der uddannes junioridrætsledere på overbygningsskoler – i Nyborg Kommune på 5 skoler. Junioridrætslederne er hjælpeinstruktører på deres egen skole samt på de 7 klasses skoler, som har en naturlig tilknytning som fødeskole til overbygningsskolen. Junioridrætslederne bistår Ildsjælen under afvikling af idrætsaktiviteterne Junioridrætslederne aflønnes symbolsk kontant el. med gave/fælles oplevelse. Ressourcen tages 1. år fra det tilskud der ydes til den enkelte skole gennem skolesport. De efterfølgende 2 år afsætter den enkelte skole midler til dette i eget budget.
Model 2:
Som model 1, men uden junioridrætsledere på 7-klasses skoler. Det er således kun Ildsjælen der står for aktiviteterne her.
Model 3:
Som model 1, men der etableres kun skolesport på de 5 overbygningsskoler. Elever fra de 7 klasses skoler tilbydes at deltage i skolesport på den overbygningsskole, som man har tilknytning til. Ildsjælen tildeles yderligere 10 timer til det koordinerende arbejde i forhold til samarbejdsskolerne. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Alt efter hvilken model der evt. vælges ser økonomien således ud:
Model 1
ved deltagelse af alle folkeskoler i Nyborg Kommune (12) (ekskl. specialskoler)
Aflønning af 12 ildsjæle á 80 timer. (Ved lærerløn på gennemsnit 220 kr/time) = 12 x 17.600 kr. = 211.200 kr./ år.
Model 2
ved deltagelse af alle folkeskoler i Nyborg Kommune ekskl. specialskoler:
Aflønning af 12 ildsjæle á 80 timer. (Ved lærerløn på gennemsnit 220 kr/time) = 12 x 17.600 kr. = 211.200 kr./år .
Model 3
ved deltagelse af alle folkeskoler i Nyborg Kommune ekskl. specialskoler:
Aflønning af 5 ildsjæle á 90 timer. Ved lærerløn på gennemsnit 220 kr/time) = 5 x 19.800 kr. = 99.000 kr./år
Budgetbelastning:
For model 1 og 2:
I budgetåret 2010 er budgetbelastningen kr. 105.600
I budgetåret 2011 er budgetbelastningen kr. 211.200
I budgetåret 2012 er budgetbelastningen kr. 211.200
I budgetåret 2013 er budgetbelastningen kr. 105.600
For model 3:
I budgetåret 2010 er budgetbelastningen kr. 44.500
I budgetåret 2011 er budgetbelastningen kr. 99.000
I budgetåret 2012 er budgetbelastningen kr. 99.000
I budgetåret 2013 er budgetbelastningen kr. 45.000 |
|
|
Bilag
- Vedr. Skolesport - Folder 2008_opslag.pdf
- Ansøgning om Projekt Skolesport til Børne- og Familieudvalget
|
| Indstilling |
Det indstilles, at sagen overgår til drøftelserne om budget 2010. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Børne- og Familieudvalget 24.08.2009 |
Godkendt.
Fraværende: Peter Sejersen og Erik Rosengaard. |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Godkendt. |
|
|
|
11.
Ansøgning til Forebyggelsesfonden vedr. projekt Sundhedsgazellen
|
|
|
Sagnr.
09/4847 |
|
Initialer:
sje |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Sundhedsafdelingen har i august 2009 indsendt ansøgning til Forebyggelsesfonden med henblik på at søge midler til en sundhedsfremmeindsats, som involverer 150 medarbejdere især ufaglærte og kortuddannede medarbejdergrupper i Nyborg Kommune.
Projektets design er en kontrolleret undersøgelse, dvs. medarbejdere deles i to grupper, en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Kontrolgruppens deltagere får efter interventionsperioden det samme tilbud som interventionsgruppen.
Formålet med projektet, er at forbedre sundheden hos mindst halvdelen af medarbejderne, der inkluderes i projektet.
Projektet har til hensigt, at gennemføre en intervention med fokus på KRAM faktorerne, hvor coaching og livsstilsrådgivning er i fokus.
Der skal samarbejdes med de lokale patientforeninger, idrætsforeninger og fitnesscentre mv. om etablering af motionstilbud målrettet projektets deltagere, ligesom kommunens øvrige tilbud f.eks. om rygestopkurser skal indgå i tilbuddet.
Der forventes svar på ansøgningen i uge 47, 2009. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Forebyggelsesfonden er ansøgt om ca. 1,5 mio. kroner med en egenfinansiering på 157.000 kroner for perioden 1. januar 2010 - 31. december 2012. Der er søgt om dækning af lønudgifter til projektledelse og frikøb af medarbejdere samt evaluering.
Egenfinansiering omfatter i hovedtræk administration, transport, materialer, markedsføring og revision. |
|
|
Bilag
- Ansøgning, Forebyggelsesfonden, AUGUST 2009 - Sundhedsgazellen
|
| Indstilling |
Til orientering. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Til orientering. |
|
|
|
12.
Ledelsesrapportering pr. 31. juli 2009
|
|
|
Sagnr.
09/4864 |
|
Initialer:
jju |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
Økonomiafdelingen har udarbejdet prognose for det forventede årsregnskab 2009 med udgangspunkt i de første 7 måneders forbrug og aktivitet.
Der må i prognosen påregnes usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i de resterende måneder af året, herunder usikkerhed omkring regninger fra andre kommuner samt anskaffelser/varekøb i december og supplementsperioden.
Prognosen for driftsresultatet i juli er forværret med 18,237 mio. kr. på driften og 9,622 mio. kr. vedrørende manglende realisering af indtægter ved salg af byggegrunde under anlæg. Samlet er der tale om prognosticerede merudgifter/mindreindtægter på 23,846 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2009.
Der er fortsat et betydeligt udgiftspres indenfor udsatte børn og unge, voksne handicappede samt pleje og omsorg, hvor det prognosticerede aktivitets- og serviceniveau ligger på et højere niveau end i regnskab 2008 målt i faste priser.
Driftsresultatet kan blive forværret med yderligere 10-20 mio. kr., hvis der ikke realiseres en driftsopsparing på selvstyrende områder (institutioner og afdelinger) svarende til regnskab 2008.
Der er stor usikkerhed omkring en række grundlæggende forudsætninger vedrørende den økonomiske situation i kommunen, herunder de økonomiske konsekvenser af konjunkturnedgangen og beskæftigelsessituationen samt den konkrete udmøntning af enkelte af besparelserne fra den politiske aftale af 4. april 2009.
Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:
Driftsresultat:
Prognosen for driftsresultatet viser et samlet underskud på 20,907 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 29,337 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Underskuddet på driften er uholdbart på længere sigt, idet driftsresultatet ikke kan finansiere kommunens anlægsudgifter samt renter og afdrag på lån. Serviceudgifterne og overførselsudgifterne ligger med andre ord på et for højt niveau i forhold til indtægtsgrundlaget. Der er i prognosen forudsat samme driftsopsparing som i sidste års regnskab 2008 svarende til 23,151 mio. kr.
Anlægsudgifter (netto):
Der er i prognosen indregnet anlægsudgifter på netto 56,992 mio. kr. sammenholdt med 63,788 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Indtægtsskønnet vedrørende salg af byggegrunde er nedjusteret med 9,622 mio. kr.
Samlet drifts- og anlægsresultat:
Det samlede resultat i prognosen viser et underskud på 77,899 mio. kr. sammenholdt med et underskud på 34,451 mio. kr. i oprindeligt budget 2009.
Årets likviditetsændring:
Der er i prognosen tale om et likviditetstræk på 80,061 mio. kr. sammenholdt med et likviditetstræk 50,154 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Der er indregnet udgifter til afdrag på lån og øvrige finansforskydninger.
Likviditet ultimo:
Likviditeten prognosticeres til 8,522 mio. kr. ultimo 2009 sammenholdt med en likviditet på 31,076 mio. kr. i oprindeligt budget 2009. Likviditeten var 88,583 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ved udgangen af juli måned er 3,547 mio. kr. Gennemsnittet for de seneste 12 mdr. har været 141,678 mio. kr. og 111,630 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Årsagen til det store træk på likviditeten i juli skyldes især betaling af bidrag til privatskoler på ca. 40 mio. kr. som afregnes for hele året. Endvidere er indtægter fra udsatte voksne og handicappede m.v. for 2. kvartal først bogført i august. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag. |
|
|
Bilag
- NOTAT lededelsesrapportering pr. 31. juli - 20082009.
- BILAG resultatopgørelse 7 mdr. - 20082009.xlsx
|
| Indstilling |
Det indstilles:
- at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. juli 2009
- at afledte konsekvenser i overslagsårene indarbejdes i budget 2010-2013.
|
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Økonomiudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Anbefales.
Fraværende: Klaus Jørgen Pedersen. |
|
|
|
13.
Fælles sundhed - oplæg til debat om en fælles sundhedsvision for Syddanmark
|
|
|
Sagnr.
09/4846 |
|
Initialer:
sje |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
I april 2009 samledes politikere fra region og kommuner til et visionsseminar om fælles sundhed. Hensigten var at igangsætte en proces frem mod en fælles sundhedsvision for Syddanmark.
Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opstarte debatfasen og udsende debatoplægget m.h.p. politisk behandling.
Hensigten med debatfasen er, at folkevalgte i kommuner og regionen, kandidater til kommune- og regionsrådsvalget og borgere i Syddanmark i resten af 2009 vil sætte fælles sundhed til debat og komme med bidrag til, hvordan den fælles sundhedsvision for Syddanmark skal se ud.
Bidragene skal besvare spørgsmål om:
- Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt for, når det gælder borgernes sundhed?
- Hvordan skaber vi et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer?
- Bør oplæggets visioner om henholdsvis sammenhæng i sundhed, lighed i sundhed og ansvar for sundhed være en del af den fælles sundhedsvision? Hvilke øvrige visioner bør indgå?
- Hvilke prioriteringer bør region og kommuner foretage på baggrund af visionen?
Primo 2010 opsamler Sundhedskoordinationsudvalget de indkomne forslag. På denne baggrund vurderes det, om processens slutprodukt bør tjenes som et fælles fundament for regionens og kommunernes sundhedspolitik, være udgangspunkt for udarbejdelsen af næste generations sundhedsaftaler eller integreres som en egentlig politisk overbygning til sundhedsaftalerne - og som afsæt for en fælles strategiudvikling i de kommende år. |
|
|
| Økonomiske konsekvenser |
Ingen. |
|
|
Bilag
- Debatoplæg Vision om fælles sundhed
|
| Indstilling |
Til drøftelse. |
|
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Administrationen udarbejder på baggrund af drøftelserne et oplæg til senere drøftelse. |
|
|
|
14.
Meddelelser
|
|
|
Sagnr.
09/2002 |
|
Initialer:
osc |
|
Åben sag
|
|
|
| Sagsfremstilling |
- Orientering om ændring af Sundhedsloven.
- Orientering om borgermøde vedr. sundhedsprojekter mv. 19. oktober 2009
|
|
|
Bilag
- Bilag til møde 07.09.2009 - Lov om ændring af Sundhedsloven
|
|
Sagen afgøres i
|
| Sundhedsudvalget |
|
|
| Beslutning i Sundhedsudvalget 07.09.2009 |
Til orientering. |
|
|
|
Bilagsliste
|
|
1.
Den endelige evaluering af projekt Morgenfrisk
|
|
|
|
2.
Evaluering af bevægelseskurser i SFO og børnehaver
|
|
|
|
3.
Sundhedsprofiler for de enkelte skoler
|
|
|
|
4.
Vederlagsfri fysioterapi
|
|
|
|
5.
Justering af tilbud vedr. ergo –og fysioterapi til børn
|
|
|
|
8.
Håndhygiejnekampagne uge 38
|
|
|
|
9.
Ansøgning om tilskud til skolebod
|
|
|
|
10.
Ansøgning om deltagelse i Skolesport 2010 - 2013
|
|
|
|
11.
Ansøgning til Forebyggelsesfonden vedr. projekt Sundhedsgazellen
|
|
|
|
12.
Ledelsesrapportering pr. 31. juli 2009
|
|
|
|
13.
Fælles sundhed - oplæg til debat om en fælles sundhedsvision for Syddanmark
|
|
|
|
14.
Meddelelser
|
|
|
|
|
|
|